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       审计处是学校内部审计机构,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,积极围绕学校中心工作、重点任务,依照国家法律、法规、政策和学校的有关规定,以问题、风险为导向,充分发挥内审监督、服务与保障职能,通过对学校的各项经济活动进行审计监督和评价,更好地维护学校内部财经经律、各项规章制度和良好经济秩序,促进和加强内部管理,提高办学效益,推进党风廉政建设,保障学校各项事业又快又好发展。

审计处工作职责:

     1.负责制定审计工作计划、内部审计规章制度。

     2.负责对教育事业费、基本建设投资、科研经费等财务收支计划及预算的执行进行监督,对预算外资金收支有关情况进行监督。

     3.负责对有关财务决算报表进行上报审签和定期审计。

     4.负责对各部门(包括独立核算单位、经济承包单位)的财务收支、经济效益、内部控制制度进行监督检查。

     5.负责审核经济合同。

     6.组织实施基建(修缮)工程项目审计。

     7.负责对国有资产管理及使用效益审计;对国有资产的安全、完整和管理使用进行监督检查。

     8.负责受理并组织实施对负有经济责任的部门负责人进行经济责任审计。

     9.负责对违反国家财经纪律的行为进行专项调查审计。

     10.完成学校交办的其他工作。

审计处联系方式:

      地址:盐城市解放南路285号

      电话:0515-88583979

      邮箱:ycgysjc2020@163.com

      邮编:224005  

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